集團動態
根據集團黨委決議和本年度重點工作安排,集團內部審計部將對集團下撥至龍川水務公司及其下屬子公司的建設資金使用情況進行專項審計,促進加強內控提升績效。因下撥資金數額大、時間跨度長、涵蓋項目情況復雜,4月29日,內審部組織召開2024年度專項審計審前調查會。集團黨委書記、董事長丁燁,黨委委員、副總經理胡偉偉出席會議,集團內審部、龍川水務公司及江蘇東衡會計師事務所相關人員參加會議。
會上,江蘇東衡會計師事務所工作人員就審計調查資料清單與水務公司展開交流,對專項審計項目情況進行摸底。
集團黨委委員、副總經理胡偉偉強調,龍川水務公司要積極配合推進審計工作,加強與內審部聯系,高效完成本年度專項審計任務。
集團黨委書記、董事長丁燁指出,相關單位要對本次專項審計工作樹立正確認識,本次專項審計工作的開展一是可以通過集團內部審計及時發現問題、解決問題;二是可以通過審計工作檢驗工程項目實施成果,并向項目設計單位或上級主管部門提出項目方案優化建議;三是可以有效運用審計結論,反映企業項目執行中的實際困難,及時向相關部門尋求幫助。此外,在今后的內審工作中,不光是要做好常規財務審計,更要積極聚焦績效審計,以高質量審計助推集團高質量發展。